發(fā)表時(shí)間:2014/4/6 14:36:00 來源:中大網(wǎng)校
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2011年
高級會計(jì)師高級會計(jì)實(shí)務(wù)章節(jié)精講(28)
考點(diǎn)五:內(nèi)部控制審計(jì)
內(nèi)部控制審計(jì),是指會計(jì)師事務(wù)所接受委托,對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行審計(jì)。
注冊會計(jì)師對一個(gè)單位內(nèi)部控制審計(jì)出具的意見與財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)出具的意見一致。
(責(zé)任編輯:vstara)
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